Data da última atualização: 18/11/2021 16:39:22

  Data Processo Pagamento Histórico Favorecido Documento Valor
18/06/2019 216 Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR SUPRACITADO NO EXERC.CIO DE 2019. ROBSON NALON R$3.369,67
18/06/2019 216 Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR SUPRACITADO NO EXERC.CIO DE 2019. ROBSON NALON R$95,05
18/06/2019 216 Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR SUPRACITADO NO EXERC.CIO DE 2019. ROBSON NALON R$370,66
18/06/2019 216 Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR SUPRACITADO NO EXERC.CIO DE 2019. ROBSON NALON R$826,42
18/06/2019 217 Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMETNO DO VEREADOR SUPRACITADO PARA O EXERC.CIO DE 2019. CELIO NEVES MARTINS R$3.369,67
18/06/2019 217 Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMETNO DO VEREADOR SUPRACITADO PARA O EXERC.CIO DE 2019. CELIO NEVES MARTINS R$95,05
18/06/2019 217 Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMETNO DO VEREADOR SUPRACITADO PARA O EXERC.CIO DE 2019. CELIO NEVES MARTINS R$370,66
18/06/2019 217 Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMETNO DO VEREADOR SUPRACITADO PARA O EXERC.CIO DE 2019. CELIO NEVES MARTINS R$943,66
18/06/2019 218 Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE COMISSIONADO NO MES DE JUNHO DE 2019. IGOR CONTIN SILVA R$2.941,08
18/06/2019 218 Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE COMISSIONADO NO MES DE JUNHO DE 2019. IGOR CONTIN SILVA R$53,52
18/06/2019 218 Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE COMISSIONADO NO MES DE JUNHO DE 2019. IGOR CONTIN SILVA R$323,51
18/06/2019 219 Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR SUPRACITADO NO EXERC.CIO DE 2019. RODRIGO WESLEY FEITOSA R$3.369,67
18/06/2019 219 Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR SUPRACITADO NO EXERC.CIO DE 2019. RODRIGO WESLEY FEITOSA R$95,05
18/06/2019 219 Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR SUPRACITADO NO EXERC.CIO DE 2019. RODRIGO WESLEY FEITOSA R$370,66
18/06/2019 220 Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR SUPRACITADO NO EXERC.CIO DE 2019. MARCIONIL RODRIGUES DA SILVA R$3.369,67
18/06/2019 220 Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR SUPRACITADO NO EXERC.CIO DE 2019. MARCIONIL RODRIGUES DA SILVA R$95,05
18/06/2019 220 Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR SUPRACITADO NO EXERC.CIO DE 2019. MARCIONIL RODRIGUES DA SILVA R$370,66
18/06/2019 221 Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR SUPRACITADO PARA O MES DE JUNHO DE 2019. SANDRO LUCIO RODIGUES R$3.369,67
18/06/2019 221 Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR SUPRACITADO PARA O MES DE JUNHO DE 2019. SANDRO LUCIO RODIGUES R$95,05
18/06/2019 221 Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR SUPRACITADO PARA O MES DE JUNHO DE 2019. SANDRO LUCIO RODIGUES R$370,66
13/06/2019 214 Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVI.OS DE TELECOMUNICA..ES NO EXERC.CIO DE 2019. TELEMAR NORTE LESTE S/A 33000118000330 R$195,55
13/06/2019 215 Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO EXERC.CIO DE 2019. NOEME FRANCISCA DE JESUS SILVA R$2.286,53
13/06/2019 215 Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO EXERC.CIO DE 2019. NOEME FRANCISCA DE JESUS SILVA R$251,52
13/06/2019 215 Retencao de receita Extra-orçamentárias - EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO EXERC.CIO DE 2019. NOEME FRANCISCA DE JESUS SILVA R$294,30
12/06/2019 211 Pagamento de empenho - EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM AO VEREADOR SUPRACITADO EM VIRTUDO DE PARTICIPA..O DE CURSO EM BELO HORIZONTE. RODRIGO WESLEY FEITOSA R$277,49
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